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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017958/8485
Monto de la Factura
₲ 1.791.353.975
Nro. de Orden de Pago
37445
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
28-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.703.545.061
IVA
₲ 162.850.361

Retención DNCP
₲ 6.383.734
Retención IVA
₲ 48.855.108
Retención Renta
₲ 32.570.072
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
020-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-62128
Monto Contrato
₲ 26.716.145.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.529.885.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.406.568.614

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sulfato de Aluminio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap