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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 18.381.060
Nro. de Orden de Pago
41404
Fecha de Orden de Pago
03-02-2014
Fecha Emisión Cheque
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.480.054
IVA
₲ 1.671.055

Retención DNCP
₲ 65.503
Retención IVA
₲ 501.302
Retención Renta
₲ 334.201
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
57-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-66772
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 834.086.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.841.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231920
Nombre de la Licitación
Servicios Publicitarios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap