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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0098383
Monto de la Factura
₲ 1.016.995.000
Nro. de Orden de Pago
39705
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 967.143.755
IVA
₲ 92.454.091

Retención DNCP
₲ 3.624.200
Retención IVA
₲ 27.736.227
Retención Renta
₲ 18.490.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
326-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-55658
Monto Contrato
₲ 7.905.694.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.803.203.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.616.509.421

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228258
Nombre de la Licitación
Adquisición de tubos y caños de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap