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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0500000
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
5248
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.139.200
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 460.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 600.000

Datos del Contrato

Proveedor
COMBU BAR COMPANY S.R.L.
RUC
80048992-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-25-251967
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.346.844

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457523
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia