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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006983
Monto de la Factura
₲ 270.000
Nro. de Orden de Pago
12557
Fecha de Orden de Pago
22-09-2025
Fecha Emisión Cheque
12-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.875
IVA
₲ 24.545
Retención DNCP
₲ 943
Retención IVA
₲ 7.364
Retención Renta
₲ 9.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-25-254700
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.155.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.631.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462797
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia
