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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049947
Monto de la Factura
₲ 224.910.000
Nro. de Orden de Pago
7492
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.573.336
IVA
₲ 10.710.000
Retención DNCP
₲ 839.664
Retención IVA
₲ 3.213.000
Retención Renta
₲ 4.284.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
471/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-67873
Monto Contrato
₲ 37.125.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.198.813.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.994.442.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips