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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051214
Monto de la Factura
₲ 136.080.000
Nro. de Orden de Pago
7428
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.035.968
IVA
₲ 6.480.000

Retención DNCP
₲ 508.032
Retención IVA
₲ 1.944.000
Retención Renta
₲ 2.592.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
471/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-67873
Monto Contrato
₲ 37.125.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.198.813.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.994.442.736

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips