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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000002
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 79.800.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            4146
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-05-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-05-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-05-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 76.842.080
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.800.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 297.920
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.140.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.520.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            REXIM S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80022684-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            176/12
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-12-52316
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 478.800.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 195.510.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 192.105.200
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            223975
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 12-12 ADQUISICION DE FORMULAS NUTRICIONALES PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        