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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0142568
Monto de la Factura
₲ 34.155.000
Nro. de Orden de Pago
4424
Fecha de Orden de Pago
13-06-2013
Fecha Emisión Cheque
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.480.784
IVA
₲ 3.105.000

Retención DNCP
₲ 121.716
Retención IVA
₲ 931.500
Retención Renta
₲ 621.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
098/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-53824
Monto Contrato
₲ 659.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.808.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.621.718

Datos de la Licitación

ID de Licitación
221014
Nombre de la Licitación
LPN 29/11 ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips