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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010020005439
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. de Orden de Pago
349
Fecha de Orden de Pago
24-01-2014
Fecha Emisión Cheque
24-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.139.709
IVA
₲ 204.545

Retención DNCP
₲ 8.018
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 40.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
435/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-67520
Monto Contrato
₲ 71.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.069.895

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239005
Nombre de la Licitación
LPN 73-12 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips