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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010050017657
Monto de la Factura
₲ 422.400.000
Nro. de Orden de Pago
3269
Fecha de Orden de Pago
11-04-2014
Fecha Emisión Cheque
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 406.743.040
IVA
₲ 20.114.286

Retención DNCP
₲ 1.576.960
Retención IVA
₲ 6.034.286
Retención Renta
₲ 8.045.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
242-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-58112
Monto Contrato
₲ 25.924.269.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.856.030.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.286.732.095

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips