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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010000263
Monto de la Factura
₲ 13.968.000
Nro. de Orden de Pago
4044
Fecha de Orden de Pago
02-05-2014
Fecha Emisión Cheque
02-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.450.253
IVA
₲ 665.143

Retención DNCP
₲ 52.147
Retención IVA
₲ 199.543
Retención Renta
₲ 266.057
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
161/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-55695
Monto Contrato
₲ 245.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.937.611

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips