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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034923
Monto de la Factura
₲ 9.720.000
Nro. de Orden de Pago
5304
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.243.543
IVA
₲ 883.636

Retención DNCP
₲ 34.639
Retención IVA
₲ 265.091
Retención Renta
₲ 176.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
87/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-50106
Monto Contrato
₲ 116.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.404.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.342.334

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223130
Nombre de la Licitación
LPN 52/11 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips