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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010012061
Monto de la Factura
₲ 850.500.000
Nro. de Orden de Pago
9309
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 818.974.800
IVA
₲ 40.500.000

Retención DNCP
₲ 3.175.200
Retención IVA
₲ 12.150.000
Retención Renta
₲ 16.200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
245/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-57431
Monto Contrato
₲ 9.217.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.649.276.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.324.392.992

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips