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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            0010010001256
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 89.941.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            6528
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-09-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-09-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-09-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 85.532.731
        
                                    IVA
                            
            ₲ 8.176.500
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 320.519
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.452.950
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.635.300
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUBE S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80017027-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            421/12
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-12-66329
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 179.883.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 179.883.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 171.065.462
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            238937
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 10-12 ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL IPS 
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        