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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001001010562
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.345.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            5784
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-06-2012
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-06-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-06-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.046.362
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 23.688
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BIOMEDICAL INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL
        
                                    RUC
                            
            80002100-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            053/12
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-12-48537
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 63.450.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.245.050
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.205.136
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            215193
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        