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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 27.027.000
Nro. de Orden de Pago
8846
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.025.199
IVA
₲ 1.287.000

Retención DNCP
₲ 100.901
Retención IVA
₲ 386.100
Retención Renta
₲ 514.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
472/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-67874
Monto Contrato
₲ 351.389.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.752.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.674.551

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips