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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008807
Monto de la Factura
₲ 58.240.700
Nro. de Orden de Pago
1548
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.385.846
IVA
₲ 5.294.609

Retención DNCP
₲ 207.549
Retención IVA
₲ 1.588.383
Retención Renta
₲ 1.058.922
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
000
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46326
Monto Contrato
₲ 6.736.804.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.482.548.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.266.207.066

Datos de la Licitación

ID de Licitación
221419
Nombre de la Licitación
LPN 33/11 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips