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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005361
Monto de la Factura
₲ 8.665.800
Nro. de Orden de Pago
6426
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.241.018
IVA
₲ 787.800
Retención DNCP
₲ 30.882
Retención IVA
₲ 236.340
Retención Renta
₲ 157.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
000
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46326
Monto Contrato
₲ 6.736.804.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.482.548.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.266.207.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221419
Nombre de la Licitación
LPN 33/11 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips