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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010001402
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. de Orden de Pago
3711
Fecha de Orden de Pago
25-04-2014
Fecha Emisión Cheque
25-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.386.624
IVA
₲ 68.571

Retención DNCP
₲ 5.376
Retención IVA
₲ 20.571
Retención Renta
₲ 27.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
253-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-57433
Monto Contrato
₲ 8.520.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.576.241.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.130.817.493

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips