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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005436
Monto de la Factura
₲ 41.826.618
Nro. de Orden de Pago
3144
Fecha de Orden de Pago
25-04-2013
Fecha Emisión Cheque
25-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.776.353
IVA
₲ 3.802.420

Retención DNCP
₲ 149.055
Retención IVA
₲ 1.140.726
Retención Renta
₲ 760.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
304/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-62443
Monto Contrato
₲ 408.632.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.810.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.377.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238689
Nombre de la Licitación
LPN 68-12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y VPN PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips