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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010030001009
Monto de la Factura
₲ 29.965.360
Nro. de Orden de Pago
9662
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
12-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.313.749
IVA
₲ 2.724.124

Retención DNCP
₲ 106.786
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 544.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
304/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-62443
Monto Contrato
₲ 408.632.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.810.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.377.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238689
Nombre de la Licitación
LPN 68-12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y VPN PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips