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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000139
Monto de la Factura
₲ 16.400.000
Nro. de Orden de Pago
4165
Fecha de Orden de Pago
12-05-2014
Fecha Emisión Cheque
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.792.106
IVA
₲ 780.952
Retención DNCP
₲ 61.227
Retención IVA
₲ 234.286
Retención Renta
₲ 312.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
038/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48556
Monto Contrato
₲ 309.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.245.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.418.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
