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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009047
Monto de la Factura
₲ 14.773.500
Nro. de Orden de Pago
3983
Fecha de Orden de Pago
27-04-2012
Fecha Emisión Cheque
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.961.926
IVA

Retención DNCP
₲ 55.154
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
038/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48556
Monto Contrato
₲ 309.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.245.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.418.148

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips