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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0007119
Monto de la Factura
₲ 42.174.000
Nro. de Orden de Pago
4306
Fecha de Orden de Pago
13-05-2014
Fecha Emisión Cheque
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.610.750
IVA
₲ 2.008.286

Retención DNCP
₲ 157.450
Retención IVA
₲ 602.486
Retención Renta
₲ 803.314
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
468/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-67872
Monto Contrato
₲ 8.085.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.085.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.768.656.724

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips