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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0128269
Monto de la Factura
₲ 14.328.000
Nro. de Orden de Pago
6285
Fecha de Orden de Pago
06-09-2013
Fecha Emisión Cheque
06-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.510.349
IVA
₲ 682.286

Retención DNCP
₲ 53.491
Retención IVA
₲ 204.686
Retención Renta
₲ 272.914
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 286.560

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
468/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-67872
Monto Contrato
₲ 8.085.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.085.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.768.656.724

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips