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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0007124
Monto de la Factura
₲ 5.826.000
Nro. de Orden de Pago
5000
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.610.050
IVA
₲ 277.429

Retención DNCP
₲ 21.750
Retención IVA
₲ 83.229
Retención Renta
₲ 110.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
468/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-67872
Monto Contrato
₲ 8.085.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.085.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.768.656.724

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips