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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010012131
Monto de la Factura
₲ 106.090.664
Nro. de Orden de Pago
5496
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.890.292
IVA
₲ 9.644.606

Retención DNCP
₲ 378.069
Retención IVA
₲ 2.893.382
Retención Renta
₲ 1.928.921
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
146/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-51163
Monto Contrato
₲ 2.714.988.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.487.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.259.899

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229748
Nombre de la Licitación
LPN 31-12 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GERIATRICO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips