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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010001367
Monto de la Factura
₲ 8.319.255
Nro. de Orden de Pago
9015
Fecha de Orden de Pago
05-12-2013
Fecha Emisión Cheque
05-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.066.668
IVA
₲ 194.111

Retención DNCP
₲ 31.851
Retención IVA
₲ 58.233
Retención Renta
₲ 162.503
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
375
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-53650
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.434.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.462.602

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227289
Nombre de la Licitación
LPN 19-12 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CON ITINERARIO SOLICITADO A NECESIDAD DE LA INSTITUCION CON COBERTURA DESDE PARAGUAY A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips