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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0097026
Monto de la Factura
₲ 26.250.000
Nro. de Orden de Pago
8460
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.277.000
IVA
₲ 1.250.000

Retención DNCP
₲ 98.000
Retención IVA
₲ 375.000
Retención Renta
₲ 500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
256/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-58784
Monto Contrato
₲ 3.770.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.622.439.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.580.924.688

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips