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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0097287
Monto de la Factura
₲ 612.000.000
Nro. de Orden de Pago
8460
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 589.315.200
IVA
₲ 29.142.857

Retención DNCP
₲ 2.284.800
Retención IVA
₲ 8.742.857
Retención Renta
₲ 11.657.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
256/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-58784
Monto Contrato
₲ 3.770.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.622.439.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.580.924.688

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips