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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0014034
Monto de la Factura
₲ 198.072.500
Nro. de Orden de Pago
3570
Fecha de Orden de Pago
08-05-2013
Fecha Emisión Cheque
08-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.363.346
IVA

Retención DNCP
₲ 705.858
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
278/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-61079
Monto Contrato
₲ 4.280.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 957.769.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 948.245.025

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240705
Nombre de la Licitación
LPN 59-12 AMPLIACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 29/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips