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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-005722
Monto de la Factura
₲ 252.900.000
Nro. de Orden de Pago
10569
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.525.840
IVA
₲ 12.042.857

Retención DNCP
₲ 944.160
Retención IVA
₲ 3.612.857
Retención Renta
₲ 4.817.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
467/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-65486
Monto Contrato
₲ 88.191.693.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.161.293.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.075.389.694

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips