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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010002632
Monto de la Factura
₲ 8.922.438
Nro. de Orden de Pago
2814
Fecha de Orden de Pago
02-04-2014
Fecha Emisión Cheque
02-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.977.669
IVA
₲ 811.131

Retención DNCP
₲ 31.796
Retención IVA
₲ 243.339
Retención Renta
₲ 162.226
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 507.408

Datos del Contrato

Proveedor
FAI.OPTICAL.CENTER S.A.
RUC
80019450-0
Número de Contrato
84/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-50109
Monto Contrato
₲ 298.514.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.527.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.395.874

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223130
Nombre de la Licitación
LPN 52/11 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips