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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034702
Monto de la Factura
₲ 6.720.000
Nro. de Orden de Pago
5430
Fecha de Orden de Pago
19-07-2013
Fecha Emisión Cheque
19-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.121.797
IVA
₲ 610.909

Retención DNCP
₲ 23.948
Retención IVA
₲ 183.273
Retención Renta
₲ 122.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 268.800

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
523
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-47665
Monto Contrato
₲ 80.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.971.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.841.442

Datos de la Licitación

ID de Licitación
221662
Nombre de la Licitación
LPN 35/11 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips