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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008509
Monto de la Factura
₲ 231.840.000
Nro. de Orden de Pago
3439
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.246.464
IVA
₲ 11.040.000

Retención DNCP
₲ 865.536
Retención IVA
₲ 3.312.000
Retención Renta
₲ 4.416.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
238/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-58788
Monto Contrato
₲ 2.291.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.825.476.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.749.357.963

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips