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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010000155
Monto de la Factura
₲ 7.128.000
Nro. de Orden de Pago
5073
Fecha de Orden de Pago
04-06-2014
Fecha Emisión Cheque
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.863.789
IVA
₲ 339.429

Retención DNCP
₲ 26.611
Retención IVA
₲ 101.829
Retención Renta
₲ 135.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
247/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-56885
Monto Contrato
₲ 7.294.357.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.055.684.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.680.173.340

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips