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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030007117
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. de Orden de Pago
4161
Fecha de Orden de Pago
13-05-2014
Fecha Emisión Cheque
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.294.934
IVA
₲ 2.190.476
Retención DNCP
₲ 171.733
Retención IVA
₲ 657.143
Retención Renta
₲ 876.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
215/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-54423
Monto Contrato
₲ 496.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.788.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230499
Nombre de la Licitación
LPN 22-12 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
