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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010030007202
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. de Orden de Pago
4463
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.147.467
IVA
₲ 1.095.238

Retención DNCP
₲ 85.867
Retención IVA
₲ 328.571
Retención Renta
₲ 438.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
215/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-54423
Monto Contrato
₲ 496.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.788.687

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230499
Nombre de la Licitación
LPN 22-12 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips