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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010117103
Monto de la Factura
₲ 96.450.000
Nro. de Orden de Pago
4027
Fecha de Orden de Pago
30-04-2012
Fecha Emisión Cheque
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.722.196
IVA

Retención DNCP
₲ 343.713
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48810
Monto Contrato
₲ 541.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.968.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.507.047

Datos de la Licitación

ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips