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Datos del Pago

Nro. de Factura
001001000592
Monto de la Factura
₲ 52.599.500
Nro. de Orden de Pago
9016
Fecha de Orden de Pago
05-12-2013
Fecha Emisión Cheque
05-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.021.168
IVA
₲ 4.781.773

Retención DNCP
₲ 187.445
Retención IVA
₲ 1.434.532
Retención Renta
₲ 956.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
512/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-68638
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.000.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.255.647

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238070
Nombre de la Licitación
LPN 79-12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips