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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-60453
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.207.200
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            4974
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            02-07-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            02-07-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-07-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.099.007
        
                                    IVA
                            
            ₲ 200.655
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.866
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 60.196
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 40.131
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SANATORIO CHRISTIAN S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80000127-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            279/12
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-12-61078
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 838.800.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 116.022.950
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 110.335.721
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            240705
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 59-12 AMPLIACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 29/12
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        