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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010000986
Monto de la Factura
₲ 6.912.000
Nro. de Orden de Pago
1770
Fecha de Orden de Pago
18-03-2014
Fecha Emisión Cheque
18-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.573.186
IVA
₲ 628.364

Retención DNCP
₲ 24.632
Retención IVA
₲ 188.509
Retención Renta
₲ 125.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
86/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-50108
Monto Contrato
₲ 674.134.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.631.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.851.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223130
Nombre de la Licitación
LPN 52/11 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips