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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0006070
Monto de la Factura
₲ 57.800.000
Nro. de Orden de Pago
8892
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.657.547
IVA
₲ 2.752.381

Retención DNCP
₲ 215.787
Retención IVA
₲ 825.714
Retención Renta
₲ 1.100.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
241/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-57420
Monto Contrato
₲ 1.886.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.560.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.480.938.873

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips