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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030005103
Monto de la Factura
₲ 26.400.000
Nro. de Orden de Pago
2395
Fecha de Orden de Pago
27-03-2014
Fecha Emisión Cheque
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.421.440
IVA
₲ 1.257.143
Retención DNCP
₲ 98.560
Retención IVA
₲ 377.143
Retención Renta
₲ 502.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
241/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-57420
Monto Contrato
₲ 1.886.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.560.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.480.938.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips