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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0003065
Monto de la Factura
₲ 262.800.000
Nro. de Orden de Pago
6535
Fecha de Orden de Pago
12-09-2013
Fecha Emisión Cheque
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.058.880
IVA
₲ 12.514.286

Retención DNCP
₲ 981.120
Retención IVA
₲ 3.754.286
Retención Renta
₲ 5.005.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
044/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48534
Monto Contrato
₲ 10.084.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.893.420.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.702.337.669

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips