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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000925
Monto de la Factura
₲ 18.619.396
Nro. de Orden de Pago
5606
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.706.707
IVA
₲ 1.692.672
Retención DNCP
₲ 66.353
Retención IVA
₲ 507.802
Retención Renta
₲ 338.534
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
336/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-61853
Monto Contrato
₲ 3.197.825.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.394.142.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.276.868.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241272
Nombre de la Licitación
LPN 64-12 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LA CLINICA PERIFERICA ISLA POI, Y LAS UNIDADES SANITARIAS DE VILLETA, YPACARAI Y SAN ANTONIO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
