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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003357
Nro. de Timbrado
10620886
Monto de la Factura
₲ 4.481.400
Nro. de Orden de Pago
8393
Fecha de Orden de Pago
13-09-2016
Fecha Emisión Cheque
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.261.730
IVA
₲ 407.400

Retención DNCP
₲ 15.970
Retención IVA
₲ 122.220
Retención Renta
₲ 81.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
338/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-64559
Monto Contrato
₲ 1.432.322.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.240.523.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.180.052.554

Datos de la Licitación

ID de Licitación
241270
Nombre de la Licitación
LPN 62-12 ADQ DE REAC. E INSUMOS CON PROVISION DE EQ EN COMODATO P/ LOS LAB DEL H. R. DE CONCEPCION, VILLARRICA, PILAR, BENJAMIN ACEVAL, CORONEL OVIEDO, ENCARNACION Y LA UNIDAD SANITARIA DE PARAGUARI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips