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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010003296
Monto de la Factura
₲ 4.380.640
Nro. de Orden de Pago
5630
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.165.909
IVA
₲ 398.240

Retención DNCP
₲ 15.611
Retención IVA
₲ 119.472
Retención Renta
₲ 79.648
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
432/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-66756
Monto Contrato
₲ 401.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.193.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.631.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239005
Nombre de la Licitación
LPN 73-12 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips