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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003021
Monto de la Factura
₲ 3.678.400
Nro. de Orden de Pago
8867
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.498.092
IVA
₲ 334.400

Retención DNCP
₲ 13.108
Retención IVA
₲ 100.320
Retención Renta
₲ 66.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
432/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-66756
Monto Contrato
₲ 401.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.193.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.631.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239005
Nombre de la Licitación
LPN 73-12 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips